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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-09-10 16:12

你好,這個(gè)你有多少收入,是小微企業(yè)嗎

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:14

老師,是小微企業(yè),匯算時(shí)候假如營業(yè)收入1100萬,營業(yè)成本800萬,您怎么倒推出來繳納企業(yè)所得稅2萬左右,也就是我在12月之前找多少成本票合適呢,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:16

你好,你營業(yè)成本800萬,那現(xiàn)在有多少了呢。

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:22

老師,先正著說,是匯算是營業(yè)收入-營業(yè)成本=利潤總額+調(diào)增-調(diào)減  *0.05就是所得稅是這樣么,加入知道營業(yè)收入1100萬,,要繳納的企業(yè)所得稅2萬,那么需要多少營業(yè)成本,也就是找多少票呢,謝謝老師,我開始說的公示那個(gè)對不,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:24

你好,你稅如果是2萬,小微企業(yè)5%,那么利潤是40萬,收入1100萬,那么成本費(fèi)用加起來要1060萬,你現(xiàn)在如果已經(jīng)有800萬了,還差260萬。

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:27

老師,這個(gè)利潤是40萬, 收入是1100萬,這個(gè)1100-40萬, 我不明白是怎么回事,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:28

你好,就是你要40萬利潤。
你的收入有一千1100萬,那你的成本費(fèi)用加起來。要1060萬。
收入-各項(xiàng)支出=利潤

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:32

老師,我明白了,剛才問過了一個(gè)問題,后來到次數(shù)了,就是 利潤總額210*0.05=10.5  ,還有就是200萬凈利潤/0.95=210.53  210.53*0.05=10.5 ,這兩個(gè)方法都對,還是哪種對呢,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:33

你好,你是要算什么呢

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:34

老師,是企業(yè)所得稅的金額算法

宋生老師 解答

2025-09-10 16:36

你好,你如果是算稅金的話就是第一種

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:44

老師,我一直不明白個(gè)問題,也就是總是問這個(gè)問題,您能幫幫我解答一下么,就是我們一年都四個(gè)季度都做暫估,也就是一年都不繳納所得稅,那到了匯算清繳的時(shí)候會繳納2萬多所得稅,當(dāng)年的本年利潤盈利一般是5.6萬左右,那么我怎么倒推出來再匯算的時(shí)候,也就是匯算的時(shí)候繳納2萬多所得稅,并且是一年都不繳納企業(yè)所得稅的情況,謝謝老師,一直很糾結(jié),您知道我卡在哪里了么,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:45

你好,你要有票才行。匯算的時(shí)候要有票。沒有票,你本身按發(fā)票計(jì)算你要交3萬,你結(jié)果只交2萬,就是偷稅漏稅No

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:48

老師,我是在時(shí)間這里卡住了,老板會找發(fā)票,平時(shí)不交稅,會給她告訴找多少票,所以不交稅,但是做匯算清繳確繳納2萬多的所得稅,那平時(shí)是1-12月這個(gè)月份都不交稅,匯算也是1-12月這個(gè)月份確繳納2萬多,這個(gè)匯算怎么倒推出來繳納2萬多,都是一年的時(shí)間,平時(shí)不交,匯算確交稅,是怎么回事呢,謝謝老師,感謝

宋生老師 解答

2025-09-10 16:49

你好,就是要多少暫估多少啊。
平時(shí)收入等于支出。就不用交了。

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:50

老師,那平時(shí)都不交了, 那匯算為什么也是一年,怎么就繳納2萬多呢

宋生老師 解答

2025-09-10 16:50

你好,沖減暫估的,按2萬來計(jì)算,少多少發(fā)票,拿回來多少。

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:52

老師,我怕次數(shù)又用完,您能幫我解答一下嗎,就是平時(shí)不用繳納,匯算繳納2萬,平時(shí)暫估,也沖減暫估了,匯算為什么繳納2萬,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:53

你好,上面說了呀。
沖減暫估的,按2萬來計(jì)算,少多少發(fā)票,拿回來多少。
而且已經(jīng)有上面的例子了
稅如果是2萬,小微企業(yè)5%,那么利潤是40萬,收入1100萬,那么成本費(fèi)用加起來要1060萬,你現(xiàn)在如果已經(jīng)有800萬了,還差260萬。

靜~sophia 追問

2025-09-10 16:56

老師,那這樣算出來稅是2萬,節(jié)點(diǎn)假如12月,那么不就體現(xiàn)平時(shí)12月也繳納了2萬么,我是想平時(shí)不繳納,暫估,沖暫估,匯算繳納2萬,我是新手,麻煩老師了,謝謝

宋生老師 解答

2025-09-10 16:57

你好,你12月也暫估了。所以12月才不用交的。

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相關(guān)問題討論
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-11-23 09:34:19
你好,這個(gè)描述是正確的?
2022-06-25 09:43:10
企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
你好同學(xué),那你需要補(bǔ)提所得稅憑證呀,咱可以借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款。
2022-05-20 12:11:43
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