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歡喜
于2025-08-13 11:03 發(fā)布 ??183次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2025-08-13 11:03
可以更正申報增值稅的
歡喜 追問
2025-08-13 11:04
那我是先申報7月的還是先更正5月的數(shù)據(jù)呢?
文文老師 解答
2025-08-13 11:06
你好 先更正5月的數(shù)據(jù)
2025-08-13 11:19
請問需要更正第二季度企業(yè)所得稅嘛
2025-08-13 11:21
需要更正第二季度企業(yè)所得稅
2025-08-13 11:23
只有5月的免稅銷售額少了5元 實際企業(yè)所得稅收入總金額是對的 這樣也要修改企業(yè)所得稅嗎?
2025-08-13 11:27
實際企業(yè)所得稅收入總金額是對的 不要修改企業(yè)所得稅
2025-08-13 11:28
好的 現(xiàn)在5月 6月都更正了 7月的本年累計數(shù)也是正確的 這樣是不是就沒有其他需要修改的呢?
2025-08-13 11:30
是的,沒有其他需要修改的
2025-08-13 11:35
好的 請問老師 國內(nèi)拖車費發(fā)票是電子普票 金額是3195 稅率6% 稅額是191.7 價稅合計3386.7 申報印花稅是按哪個金額來申報
2025-08-13 11:36
可以按不含稅金額3195申報
2025-08-13 11:42
我問另一個老師說按含稅的 我想問一下到底是按哪個呢?
2025-08-13 11:45
通常可以按不含稅金額申報
2025-08-13 11:46
這個和合同有關(guān)聯(lián)嘛 像這種合同都是只簽一次 然后開票都是貨代開給我們的
2025-08-13 11:49
通常要在合同中列明金額與稅額
2025-08-13 11:57
那就是帶稅率的按不含稅價申報 免稅的喊發(fā)票金額申報這樣對嗎?
2025-08-13 12:03
是的,通常可以這樣取數(shù)做為計稅依據(jù)
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《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
免稅業(yè)務(wù)在申報增值稅時,免稅銷售額填寫的是含稅的銷售額嗎?
答: 你好,含稅和不含稅的,他兩個金額是一樣的,因為你的稅額是零。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了,增值稅申報主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額,那個增值稅減免稅申報表附表里是否需要填寫呢
答: 同學,你好 不需要的
主表第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)之和應(yīng)等于“《增值稅減免稅申報明細表》中“免稅項目”合計欄“免征增值稅項目銷售額”的合計值。2 【主表】第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”或第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”有數(shù)據(jù)時,必須要填寫增值稅減免稅申報明細表。
討論
小微企業(yè)銷售額未達起征點免增值稅,(本公司主營業(yè)務(wù)收入免增值稅)請問還要填寫《增值稅減免稅申報明細表》嗎?
老師申報增值稅,填免稅銷售額,填含稅金額還是不含稅金額
個體戶增值稅申報表未超過核定銷售額是按核定銷售額做免稅銷售額嗎
個體戶查帳征收,1-3月開票16500(含稅),申報時要填寫“增值稅減免稅申報明細表“#增值稅減免稅申報明細表#以及《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫了 (四)免稅銷售額 中的11欄未達起征點銷售額 16336.63,這樣對嗎?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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