送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-07-30 15:35

借:管理費用-福利費 貸:應付賬款

微信用戶 追問

2025-07-30 15:35

老師,不用應付職工薪酬科目過渡嗎

文文老師 解答

2025-07-30 15:36

用應付職工薪酬科目過渡,也是可以的

微信用戶 追問

2025-07-30 15:42

老師,是不是不用這個應付職工薪酬科目過也可以對嗎

文文老師 解答

2025-07-30 15:48

是,不用這個應付職工薪酬科目過也可以

微信用戶 追問

2025-07-30 16:01

老師,公司購入的是一臺冰箱,根據發票做的分錄是:借:固定資產  貸:其他應付款,這樣可以嗎

文文老師 解答

2025-07-30 16:07

借:固定資產  貸:其他應付款,可以的

微信用戶 追問

2025-07-30 16:08

老師,正規的做法是不是購進時要做一筆借:庫存商品 貸:應付賬款

文文老師 解答

2025-07-30 16:11

正規的做法 是購進時要做一筆借:庫存商品 貸:應付賬款

微信用戶 追問

2025-07-30 16:15

老師,我省掉了借:庫存商品 貸:應付賬款這一筆可以嗎

文文老師 解答

2025-07-30 16:19

省掉了借:庫存商品,沒關系的

微信用戶 追問

2025-07-30 16:26

老師,下次付款時我就再做一筆:借:其他應付款  貸:銀行存款對吧

文文老師 解答

2025-07-30 16:34

是,次付款時 就再做一筆:借:其他應付款  貸:銀行存款

微信用戶 追問

2025-07-30 16:34

老師,這個沒有通過應付職工薪酬科目過渡,會不會影響到什么?有風險嗎

文文老師 解答

2025-07-30 16:35

沒有通過應付職工薪酬科目過渡, 不會有影響,不會有風險

微信用戶 追問

2025-07-30 17:29

老師,應付職工薪酬在什么樣的情況下要過渡,什么樣的情況下不需要,學理論的時候講過都必須要過渡對吧

文文老師 解答

2025-07-30 17:30

理論上均需要過渡,實務中,更多看個人做賬習慣

微信用戶 追問

2025-07-31 14:28

老師,這個過渡和不過渡影響的是什么?

文文老師 解答

2025-07-31 14:30

過渡,是體現權責發生制

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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