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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-07-13 10:25

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-07-13 10:30

您好,季度總收入(專票+普票+無票)小于等于30萬時,普票和無票的不含稅金額填第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額 享受免稅,專票不含稅金額填第1欄 應征增值稅不含稅銷售額 按1%繳稅;如果總收入大于等于30萬則全部銷售額(含普票/無票)填第1欄按1%繳稅,專票部分仍需單獨填第1欄繳稅。無票收入必須申報并計入總收入判斷是否超30萬,專票收入不論總額是否超30萬均需繳稅。

學無止境 追問

2025-07-13 10:32

老師好,就是我這個無票收入包括了其他業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)收入,這有區(qū)別嗎,季度小于30萬銷售額都是填在小微企業(yè)免稅銷售額中還是要區(qū)分開主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入呢

董孝彬老師 解答

2025-07-13 10:36

 您好,增值稅申報時不區(qū)分主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,季度銷售額(專票+普票+無票)合計≤30萬時,所有增值稅應稅收入(包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入的無票收入)的不含稅金額統(tǒng)一合并填入第10欄小微企業(yè)免稅銷售額享受免稅,專票部分仍單獨填第1欄繳稅。只有超過30萬時才需將所有銷售額(含無票收入)填第1欄全額計稅

學無止境 追問

2025-07-13 10:38

好的,謝謝老師,那我就沒有填錯,我是季度不超過30萬,主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+未開票收入的不含稅金額一并填寫在10標準欄小微企業(yè)免稅銷售額享受免稅,專票部分仍單獨填第1欄繳稅

董孝彬老師 解答

2025-07-13 10:56

您好,是的,您的申報對的哦

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相關(guān)問題討論
也就是你的主營業(yè)務(wù)收入多了,應交稅費少了是嗎?如果是跨年了,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅。
2022-01-28 12:13:38
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-13 10:25:16
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
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