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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-06-26 17:54

你好,這個除非你有分包合同。否則是不可以的。

曉夏 追問

2025-06-26 17:55

老師,我們跟甲方和對下供應(yīng)商都是簽的機械租賃服務(wù)合同,這個算是分包合同嗎

宋生老師 解答

2025-06-26 17:56

你好,不算,一般要注明是分別合同。

曉夏 追問

2025-06-26 18:01

我們給甲方開具的9%的建筑服務(wù)費發(fā)票,收到的建筑服務(wù)費發(fā)票稅率有9%(一般納稅人)或者3%(小規(guī)模),在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)繳2%增值稅時,進項9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數(shù)那里,但是扣除數(shù)也是可以更改的,我就想問下預(yù)繳時扣除數(shù)該怎么填寫呢

宋生老師 解答

2025-06-26 18:03

你好,你把預(yù)繳的表發(fā)來,它是有一個可以填扣除金額的。
就是本期應(yīng)納稅額減征額那個地方。

曉夏 追問

2025-06-26 18:06

填表時,進項9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數(shù)那里,

曉夏 追問

2025-06-26 18:07

那我們對上和對下都是簽的機械租賃服務(wù)合同,扣除數(shù)那里要改為0嗎,我看扣除數(shù)是可以調(diào)整的

宋生老師 解答

2025-06-26 18:11

你好,這個地方的扣除是分包工程的金

宋生老師 解答

2025-06-26 18:11

這個地方的扣除是分包工程的金額

曉夏 追問

2025-06-26 18:15

那我們對上和對下都是簽的機械租賃服務(wù)合同不是分包合同,扣除數(shù)要調(diào)整為0嗎

宋生老師 解答

2025-06-26 18:17

你要寫清楚是分包合同才可以的。
這個扣除數(shù)是零

宋生老師 解答

2025-06-26 18:17

不過最終他們開給你的,你也可以抵扣。最終下來是一樣的。

曉夏 追問

2025-06-26 18:19

哦哦,好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-06-26 18:19

你好不用客氣的了

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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