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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-04-28 15:30

在的,具體的什么問題?

馬莉 追問

2025-04-28 15:35

老師,企業(yè)24年屬籌建期,現(xiàn)在做24年所得稅匯算,24年管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)生額3000元,A105000納稅調(diào)整表第15欄“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”用不用填寫?

郭老師 解答

2025-04-28 15:37

24年還在籌建期的,不需要

馬莉 追問

2025-04-28 15:39

老師,是要等到經(jīng)營期的時候再填報,對吧?

郭老師 解答

2025-04-28 15:41

你現(xiàn)在在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄全部填寫賬載金額,到了營業(yè)期,他不是允許抵扣發(fā)生額的60%,前提是得有發(fā)票。你把允許調(diào)減的填寫到稅收金額里面,那40%就不要填寫了,也是在30行里面不要在招待費(fèi)里面填寫。

馬莉 追問

2025-04-28 15:50

老師,也就是說到經(jīng)營期的時候,1、我籌建期發(fā)生的招待費(fèi)要填寫在第30欄,不能體現(xiàn)在第15欄“業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”,是這個意思嗎?  2、比如籌建期累計發(fā)生招待費(fèi)支出3000元,在經(jīng)營期填報時,我要在第30欄“帳載金額”填3000,稅收金額填1800,納稅調(diào)增1200,是這個意思吧?

郭老師 解答

2025-04-28 15:52

第一個是的,第二個填寫賬載金額1200就可以的

馬莉 追問

2025-04-28 15:58

老師第2個問題我沒明白,第30欄“帳載金額”填1200,那稅收金額填多少?

郭老師 解答

2025-04-28 16:00

稅收金額不要填寫,然后你調(diào)增1200就可以了。

馬莉 追問

2025-04-28 16:03

明白了老師!

24年開辦費(fèi)50萬,我記帳在管理費(fèi)用,我在期間費(fèi)用那張表在“其他”欄填50萬,對吧?

郭老師 解答

2025-04-28 16:09

是的對的是的對的

馬莉 追問

2025-04-28 16:11

最后,我把這50萬開辦費(fèi)填在第30欄,帳載金額”填50,稅收金額填0,納稅調(diào)增50萬,對吧?

郭老師 解答

2025-04-28 16:19

你好
籌建期對的
是這么做的

馬莉 追問

2025-04-28 16:20

收到老師,感謝!

郭老師 解答

2025-04-28 16:25

不用客氣,工作愉快。

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