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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-03-26 11:35

你好,這個(gè)你要做的話,建議你從1月開始。

夏冰 追問

2025-03-26 13:42

好的,老師,公司注冊了一個(gè)企業(yè)支付寶賬號,從基本戶轉(zhuǎn)錢到支付寶賬戶,這個(gè)支付寶賬戶財(cái)務(wù)記錄記什么科目?(支付寶賬戶的錢只用來在網(wǎng)上采購付款,和付員工的報(bào)銷款、備用金)

宋生老師 解答

2025-03-26 13:44

你好這個(gè)一般計(jì)入其他貨幣資金。

夏冰 追問

2025-03-26 14:47

老師我上面提到的財(cái)務(wù)建賬時(shí)間,剛看了財(cái)務(wù)系統(tǒng)是3月購買的,啟動時(shí)間只能從3月開始,那么我要錄入期初余額,1-2月發(fā)生的業(yè)務(wù)共3筆,兩筆預(yù)收款進(jìn)賬20000元,一筆銀行手續(xù)費(fèi)支出100元,銀行賬戶余額有19900元。錄入期初余額:預(yù)收賬款20000元,銀行存款19900元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100元,這樣對嗎?我不明白的是,手續(xù)費(fèi)100元是損益類科目是沒有余額的

宋生老師 解答

2025-03-26 14:48

你好,你這個(gè)期初是要把手續(xù)費(fèi)。做到未分配利潤里面。

夏冰 追問

2025-03-26 14:52

只是收了預(yù)收款,還沒有確認(rèn)收入,手續(xù)費(fèi)100元,錄入未分配利潤的借方,對嗎?

宋生老師 解答

2025-03-26 14:54

你好,對的,就是這樣子的。

夏冰 追問

2025-03-26 15:10

老師我錄入后試算不平衡,兩筆預(yù)收款進(jìn)賬20000元,一筆銀行手續(xù)費(fèi)支出100元,銀行賬戶余額有19900元,正確的應(yīng)該怎么錄?

宋生老師 解答

2025-03-26 15:10

你好,你把你的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來看下

夏冰 追問

2025-03-26 15:35

老師我把我錄入的和資產(chǎn)負(fù)債表截圖都發(fā)給你

宋生老師 解答

2025-03-26 15:36

你只需要把你錄入之后的那個(gè)不平的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來就行了。

夏冰 追問

2025-03-26 15:36

好的,補(bǔ)充上了

宋生老師 解答

2025-03-26 15:39

你這個(gè)未分配利潤應(yīng)該是負(fù)數(shù)的100。

夏冰 追問

2025-03-26 15:41

老師幫我看一下權(quán)益錄100的位置應(yīng)該是在哪?上面有發(fā)你截圖

夏冰 追問

2025-03-26 15:43

上面錄入有發(fā)老師截圖,看一下哪個(gè)要更改

宋生老師 解答

2025-03-26 15:43

你好,就是你這個(gè)未分配利潤的期末數(shù)應(yīng)該是寫負(fù)數(shù)100,你現(xiàn)在寫的正數(shù)100。

夏冰 追問

2025-03-26 15:54

老師幫我看一下,現(xiàn)在應(yīng)該是對的吧?

宋生老師 解答

2025-03-26 15:55

你好,對的,就是這樣了。

夏冰 追問

2025-03-26 16:05

老師,我們收客戶簽訂合同的預(yù)付100萬,客戶轉(zhuǎn)了50萬銀行轉(zhuǎn)賬,借:銀行存款50萬,貸:預(yù)收款賬50萬,和50萬銀行承兌匯票。收銀行承兌匯票的怎么用科目 ?

宋生老師 解答

2025-03-26 16:09

你好,這個(gè)計(jì)入應(yīng)收票據(jù)。

夏冰 追問

2025-03-26 16:20

借:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票,貸:預(yù)收款賬  ,這里同時(shí)出現(xiàn)應(yīng)收和預(yù)收會不會矛盾啊

宋生老師 解答

2025-03-26 16:21

你好,這個(gè)沒關(guān)系的了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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