老師你好,我是幫別人代賬的,這家公司2024年7月出口一批貨物,但因老板告訴我4月份之后就沒(méi)出口了,我就沒(méi)登錄電子口岸查詢,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局查到2024年7月出口一批貨物,但因?yàn)槲覠o(wú)法登錄到電子口岸,也不知道出口了什么,而且我也沒(méi)有收到相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我想咨詢下,這批出口的貨物我一直不辦理退稅,會(huì)影響這家公司的注銷么,或者會(huì)有其他的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?

負(fù)責(zé)的涼面
于2025-02-25 16:25 發(fā)布 ??232次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-02-25 16:29
這批出口貨物一直不辦理退稅,有以下影響:
對(duì)注銷的影響:公司注銷時(shí),未處理的出口業(yè)務(wù)可能影響出口退免稅備案和稅務(wù)登記注銷,阻礙公司完成注銷。
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):可能視同內(nèi)銷征稅;易引發(fā)稅務(wù)稽查,若有違規(guī)處罰更嚴(yán)重;還會(huì)影響企業(yè)稅務(wù)信用評(píng)級(jí),波及貸款、招投標(biāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
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你好,其他的不允許抵扣的,直接選擇不抵扣,勾選加稅合計(jì)做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學(xué)你好,這個(gè)發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開(kāi)具的同貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起申報(bào)抵消處理
2023-06-01 22:32:47
您好,王老師不在線,我來(lái)回答一下好不好呀,1.這個(gè)月把出口發(fā)票開(kāi)出來(lái)不需要交稅。因?yàn)槟銈児境隹谀ú璺圻m用增值稅“免抵退”政策,出口環(huán)節(jié)本身免征銷項(xiàng)稅,而且這個(gè)月沒(méi)有內(nèi)銷就沒(méi)有內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷項(xiàng)稅為0,進(jìn)項(xiàng)稅有1941.1元,算下來(lái)應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元,是負(fù)數(shù),所以不用交稅,還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅申請(qǐng)退稅。
2,不可以等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票少,但出口退稅有規(guī)定的申報(bào)期限,9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)完成申報(bào),不能攢著進(jìn)項(xiàng)票以后再退;而且實(shí)際退稅不是看進(jìn)項(xiàng)票總金額是否超過(guò)理論最大退稅額,而是看當(dāng)期期末留抵稅額(也就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅減銷項(xiàng)稅的余額)和當(dāng)期免抵退稅額(這里就是15201.94元)的大小,當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額,所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項(xiàng)稅,只要在申報(bào)期內(nèi),就可以先按這個(gè)金額申報(bào)退稅,后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅,也能在申報(bào)期內(nèi)繼續(xù)申報(bào)退稅,不用等進(jìn)項(xiàng)票超過(guò)15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒(méi)有人這樣的,是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
你好這個(gè)作為貨物的必須組成部分是可退稅的
2024-05-09 14:07:08
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2025-02-25 16:42
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2025-02-25 16:48