
有研發(fā)費(fèi)用怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 同學(xué)您好,您好 填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表
為什么我申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用只有1-3季度的數(shù),第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減沒有享受,這是我申報(bào)財(cái)報(bào)的研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)170W和企業(yè)所得稅申報(bào)表帶出來的研發(fā)費(fèi)用120
答: 因?yàn)榈谒募径炔辉试S加計(jì)扣除的,只能匯算清交,作了預(yù)繳的時(shí)候,只有第三季度可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問被稅務(wù)局查了,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除要調(diào)減,怎么更正上年的企業(yè)所得稅申報(bào)表呢?
答: 你好 這個(gè)是你更正A107012表的,將上面的數(shù)據(jù)減下來,然后數(shù)據(jù)會(huì)過道主表,你補(bǔ)稅就可以的









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