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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-21 09:36

您好,拿到手機(jī)發(fā)票記入到固定資產(chǎn)就行

蒲公英 追問

2025-01-21 09:44

計(jì)入固定資產(chǎn)的話,實(shí)物盤存,東西都沒有的。價值4000多,能否計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)

東老師 解答

2025-01-21 09:44

直接計(jì)入到費(fèi)用也可以的

蒲公英 追問

2025-01-21 10:02

那老師,床和服裝這些都計(jì)入福利費(fèi)可以嗎

東老師 解答

2025-01-21 10:02

對,這些只能是記入福利費(fèi)

蒲公英 追問

2025-01-21 10:03

還有旅游的的機(jī)票費(fèi),就是這些發(fā)票大多數(shù)是24年的費(fèi)用,都跨年了,做費(fèi)用做25年的有關(guān)系嗎

東老師 解答

2025-01-21 10:03

這種最好不要做到2025年,還是得計(jì)入2024年賬里

蒲公英 追問

2025-01-21 10:08

2024年的賬已做好了,報表也在15號之前報送出了

東老師 解答

2025-01-21 10:11

那這些發(fā)票就不要入在2025年了,因?yàn)檫@些是跨年的費(fèi)用

蒲公英 追問

2025-01-21 10:12

那要做以前年度損益調(diào)整科目嗎?

蒲公英 追問

2025-01-21 10:13

老師,怎么樣算是跨年的費(fèi)用發(fā)票呢,是不是看開票日期

東老師 解答

2025-01-21 10:13

對,你要入賬的話只能是通過以前年度調(diào)整入賬

蒲公英 追問

2025-01-21 10:14

那么后續(xù)的調(diào)整,納稅申報表呢,也需要去更正申報嗎?

東老師 解答

2025-01-21 10:15

對,也得去更正申報表的

蒲公英 追問

2025-01-21 10:22

那更正申報表,12月的賬不做過了的,12月的報表沒變動,去更正哪張表

東老師 解答

2025-01-21 10:25

在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,有個其他欄次在這里面進(jìn)行調(diào)整

蒲公英 追問

2025-01-21 10:27

哦,好的老師。那我算了下2024年開票的總共金額10147元,年銷售有2700多萬,根據(jù)重要性原則,金額不算大,計(jì)入25年費(fèi)用也沒有關(guān)系吧

東老師 解答

2025-01-21 10:27

對,金額不大的話,其實(shí)記到1月份也沒有什么問題

蒲公英 追問

2025-01-21 10:28

好的,謝謝老師

東老師 解答

2025-01-21 10:29

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

東老師 解答

2025-01-21 10:29

下次還是得督促員工爭取年前報銷

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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