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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-10 09:16

你好,按月做費(fèi)用,借管理費(fèi)用房租  貸其他應(yīng)付款房東

星苑 追問

2025-01-10 09:49

一年房租30000元,根據(jù)合同入賬  借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)30000   貸:其他應(yīng)付款房東30000     對?

東老師 解答

2025-01-10 09:49

這個(gè)是需要按月計(jì)入的費(fèi)用呢

星苑 追問

2025-01-10 09:50

房租按月做費(fèi)用   借:管理費(fèi)用房租費(fèi)2500   貸:長期待攤費(fèi)用 房租費(fèi)  2500   這樣做?

東老師 解答

2025-01-10 09:50

沒問題,可以這么做的

星苑 追問

2025-01-10 09:51

等收到發(fā)票后    借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)30000 貸:其他應(yīng)付款房東30000  這筆分錄紅沖   再重新做  借:長期待攤費(fèi)用 房租費(fèi)30000  貸:其他應(yīng)付款房東  30000   對不對

東老師 解答

2025-01-10 09:51

對,沒錯(cuò)了,就是這么做的

星苑 追問

2025-01-10 09:58

一年房租30000元,根據(jù)合同入賬 計(jì)提  借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)30000   貸:其他應(yīng)付款房東30000      這個(gè)需要按月計(jì)入費(fèi)用  是啥意思   是每月做一筆計(jì)提分錄  借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)2500    貸:其他應(yīng)付款房東2500  ?

東老師 解答

2025-01-10 09:59

就是你付了一年的房租,對方給你開票沒有,你們付錢了嗎?

星苑 追問

2025-01-10 10:14

2023.11月9日-2024.10月31日 簽訂房屋租賃合同   1年租金30000元,房租未付也未到票 該怎么入賬的

星苑 追問

2025-01-10 10:15

2023.11月9日-2024.10月31日 簽訂房屋租賃合同 1年租金30000元,房租未付也未到票   根據(jù)合同入賬  計(jì)提房租  借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 30000   貸:其他應(yīng)付款-房租費(fèi)  30000   是不是這樣做的?

東老師 解答

2025-01-10 10:15

你現(xiàn)在是站在公司2024年度做賬的是吧?

星苑 追問

2025-01-10 10:17

是2024年度做賬的

星苑 追問

2025-01-10 10:18

2024.11月1日-2025.10月31日  又簽訂了1年的房租合同  30000元

東老師 解答

2025-01-10 10:19

可以按照上面這么做吧,上面這么做最省事兒不容易出錯(cuò)

星苑 追問

2025-01-10 10:20

2張房租合同的房租    都未收到發(fā)票  未付款的

東老師 解答

2025-01-10 10:21

對,正是因?yàn)闆]有收到發(fā)票,所以就是這么做就行

星苑 追問

2025-01-10 10:40

023.11月9日-2024.10月31日 簽訂房屋租賃合同 1年租金30000元,房租未付也未到票   根據(jù)合同入賬  計(jì)提房租  借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 30000   貸:其他應(yīng)付款-房租費(fèi)  30000   2024.11月1日-2025.10月31日  又簽訂了1年的房租合同  30000元計(jì)提房租  借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)  30000  貸:其他應(yīng)付款-房租費(fèi)   30000  老師是不是這樣做的

東老師 解答

2025-01-10 10:40

對沒錯(cuò)兒的對,沒錯(cuò)的,就是這么做的

星苑 追問

2025-01-10 10:41

權(quán)責(zé)發(fā)生制   按每月攤銷  借管理費(fèi)用房租費(fèi)2500   貸 長期待攤費(fèi)用房租費(fèi)2500

星苑 追問

2025-01-10 10:42

等收到房租發(fā)票     借管理費(fèi)用房租費(fèi)  貸 其他應(yīng)付款 房租費(fèi)  這筆分錄沖銷   再重新做   借長期待攤費(fèi)用房租費(fèi)   貸其他應(yīng)付款房租費(fèi)   對?

東老師 解答

2025-01-10 10:45

對,沒問題,就是這么做的呢

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同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個(gè)發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務(wù)費(fèi)返點(diǎn)的發(fā)票是開給誰?保險(xiǎn)公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計(jì)提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因?yàn)檫@部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時(shí)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會(huì)增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時(shí)借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會(huì)減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎(jiǎng),且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實(shí)際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實(shí)際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會(huì)影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學(xué)您好,暫估入賬的應(yīng)收,需要按月末調(diào)整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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