
老師 我這有個繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時累計應(yīng)納所得稅額150萬 A企業(yè)1季度:
答: 你好,請問你不明白的地方具體是??
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 總分機構(gòu)繳納企業(yè)所得稅,在分支機構(gòu)成立的第一年,分支機構(gòu)不進項預(yù)繳,全部在總機構(gòu)所在地去統(tǒng)一計算,統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅。比如分支機構(gòu)是在2021年9月成立的,那么分支機構(gòu)是從2022年1月份開始預(yù)繳,還是從2022年9月份開始預(yù)繳企業(yè)所得稅呢?
答: 同學您好,具體看稅務(wù)局給您如何做核定的








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小魚兒 追問
2025-01-02 16:12
宋生老師 解答
2025-01-02 16:15
宋生老師 解答
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小魚兒 追問
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宋生老師 解答
2025-01-02 16:22